新華社北京1月22日電(記者劉紅霞)審計署22日發(fā)布內(nèi)部審計工作規(guī)定更新版,把境外資產(chǎn)和境外經(jīng)濟活動等方面納入內(nèi)部審計職責范圍,。
所謂內(nèi)部審計,是指對本單位及下屬單位財政財務收支,、經(jīng)濟活動、內(nèi)部控制,、風險管理實施獨立客觀的監(jiān)督,、評價和建議,以促進單位完善治理,、實現(xiàn)目標的活動,。新修訂的《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》明確,內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責的內(nèi)設機構(gòu)要履行12項職能,,與2003年發(fā)布的規(guī)定相比,,增加了6項。
具體而言,,新增職能分別是貫徹落實國家重大政策措施情況審計,,發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略決策,、重大措施以及年度業(yè)務計劃執(zhí)行情況審計,,自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護責任的履行情況審計,境外機構(gòu),、境外資產(chǎn),、境外經(jīng)濟活動審計,協(xié)助督促落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作,,指導監(jiān)督下屬單位內(nèi)部審計工作,。
拓展內(nèi)部審計職責范圍的同時,新規(guī)還就進一步增強內(nèi)部審計獨立性作了規(guī)范,。新規(guī)指出,,內(nèi)部審計機構(gòu)或者履行內(nèi)部審計職責的機構(gòu)應當在單位黨組織、董事會(或者主要負責人)直接領導下開展內(nèi)部審計工作,;單位黨組織、董事會(或者主要負責人)要定期聽取內(nèi)部審計工作匯報,,加強對內(nèi)部審計工作規(guī)劃,、年度審計計劃、審計質(zhì)量控制,、問題整改和隊伍建設等方面的管理,。
為確保內(nèi)部審計人員獨立性,,新規(guī)還出臺一套約束和保護制度,既規(guī)范內(nèi)部審計人員嚴格遵守法律法規(guī),、忠于職守,,做到獨立、客觀,、公正,、保密,又確保他們在遭受打擊,、報復,、陷害時享受相應保護措施。
新規(guī)將于今年3月1日起施行,,還專門對加強內(nèi)部審計結(jié)果運用作了明確規(guī)定,。比如,單位內(nèi)部要加強內(nèi)部審計結(jié)果運用,,建立內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題整改機制等,,把內(nèi)部審計結(jié)果及整改情況作為考核、獎懲,、任免干部和相關(guān)決策的重要依據(jù),。
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